 |
 |
|
เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
295 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 12,004.50 | icash | | 19 ธ.ค. 67 | 294 | ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 240.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | 285 | ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,330.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | 284 | ค่าล่วงเวลา เดือนพ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 2,600.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | 278 | ค่าไฟฟ้า เดือนพ.ย.67 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 989,154.88 | 88010632 | | 17 ธ.ค. 67 | 277 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 15,385.00 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | 276 | ค่าวัสดุประปา | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 752.60 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | 275 | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพอภิธรรมศพมารดา นางสาวมาลี ใจตั้ง | ปารณีย์ บุญเรือง | 5,000.00 | icash | | 17 ธ.ค. 67 | 274 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.สแกนสยาม | 39,120.58 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | 273 | ขออนุมัติเบิกค่่าใช้จ่ายทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 302,000.00 | icash | | 20 ธ.ค. 67 | 272 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 3,000.00 | icash | | 18 ธ.ค. 67 | 271 | ค่าตอบแทน พขร. | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 9,080.00 | payroll | | 17 ธ.ค. 67 | 270 | ค่าตอบแทน พขร. | งานอาคาร | 2,420.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | 266 | จ้างเหมาจัดทำสำเนากุญแจห้องพัก ตู้ และโต๊ะหอพักนิสิต 75 ดอก จำนวน 1 งาน | นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์ | 3,000.00 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | 265 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ย.67 | จินตนา อินตรา | 7,806.00 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | 261 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 14,520.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | 260 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,250.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | 259 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,040.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | 248 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร (เงินสด) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 3 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 2,870.40 | icash | | 06 ธ.ค. 67 | 245 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 3,500.00 | icash | | 06 ธ.ค. 67 | 244 | โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 2,600.00 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | 243 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88010631 | | 17 ธ.ค. 67 | 242 | ขออนุมัติเบิกค้่าสมาชิก Line Officel Account | บจก.แอด เอ็กซ์ แม็ทชิ่ง | 23,112.24 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | 241 | ค่าวัสดุไฟฟ้า | งานอาคาร | 3,326.28 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | 240 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 173,408.40 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | 239 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 3,326.28 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | 238 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 1,500.00 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | 237 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 5,035.00 | 88010630 | | 17 ธ.ค. 67 | 236 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 30,948.00 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | 235 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 3,326.28 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | 234 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 4,442.73 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | 233 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 26,390.72 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | 232 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,385.00 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | 231 | ค่าเดินทางไปราชการ พขร.รถส่วนกลาง | งานอาคาร | 15,385.00 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | 226 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,385.00 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | 225 | ค่าสมนาคุณ คุมสอบไล่ ภาคต้น ปี 2567 | อ.สมบูรณ์ สาระพัด | 900.00 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | 224 | ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงานเงินรายได้ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,577.25 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | 222 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 4 ใบ | สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 31,181.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | 220 | ค่าจ้างเหมาบริการ 79 วรรค 2 | งานอาคาร | 2,500.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | 217 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 31,181.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | 216 | จัดทำแจกันดอกไม้ (งานสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน และสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา) | ร้านกระเช้าทอง (จ่ายเงินนางสาวจินตนา อินตรา) | 3,000.00 | payroll | | 28 พ.ย. 67 | 212 | ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ เพิ่มเติม | อ.รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ | 500.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | 211 | ค่าซิมการ์ด สถานีประจุไฟฟ้า | นายพิเชฐ ภู่ทอง | 1,500.00 | payroll | | 28 พ.ย. 67 | 210 | ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือน พ.ย.67 | จินตนา อินตรา | 8,936.00 | payroll | | 28 พ.ย. 67 | 203 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 9-15,19-31 และรถส่วนกลาง 14 ต.ค.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 31,181.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | 201 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถส่วนกลาง 1-15 ต.ค.67) | บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด | 56,478.59 | icash | | 02 ธ.ค. 67 | 191 | ค่าตอบแทน OT เดือนต.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 9,560.00 | payroll | | 28 พ.ย. 67 | 186 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ย.67 | จินตนา อินตรา | 6,275.00 | icash | | 22 พ.ย. 67 | 185 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,169.40 | 88010626 | | 27 พ.ย. 67 | 184 | ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขนของและทำความสะอาด จำนวน 1 งาน | สั่งจ่าย นางสาววรรษวรรณ อินสุวรรณ | 2,000.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 |
|
 |
|
|