เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
1046 | จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (โสมวรรณ) | นางสาวโสมวรรณ ธัญญเจริญ | 0.00 | | | |
1045 | จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (ดนยา) | นางสาวดนยา สกุลสันติพงษ์ | 0.00 | | | |
1044 | ค่าใช้จ่าย(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)โครงการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่ป่าคลองตะเคียนและพื้นที่เขาน้ำซับ จ.ชลบุรี | เฉลียว ไชยเชษฐ์ | 0.00 | | | |
1043 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เม.ย.-พ.ค.67 | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
1042 | ค่าตอบแทนนิสิตโครงการทำงานระหว่างเรียน เดือน พ.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
1041 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.อุเทน สุปัตติ | 0.00 | | | |
1040 | ค่าใช้จ่ายในการอบรมการออกแบบกระบวนการ | นุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 0.00 | | | |
1039 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.ออริจิ้น โฮเทล | 0.00 | | | |
1038 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา คอนโด | อินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
1037 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 0.00 | | | |
1036 | จ้างเหมาปรับปรุงห้องขมรมดนตรีสากล | บริษัท สตูดิโอเกรซาวด์ โซลูชั่น จำกัด | 0.00 | | | |
1035 | จ้างเหมากำจัดและทำความสะอาดถังบำบัดน้ำทิ้งโรงอาหารกลาง จำนวน 1 งาน | บริษัท ดิสโพซอล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด | 0.00 | | | |
1034 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | |
1033 | จัดซื้อถุงดำ 36*45 นิ้ว จำนวน 200 กิโลกรัม และถุงดำ 30*40 นิ้ว จำนวน 200 กิโลกรัม | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
1032 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2567 จำนวน 2 ใบ | สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
1031 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 0.00 | | | |
1030 | จัดซื้อท่อ PVC,ข้องอ,ข้อต่อ,คลี๊ฟจับท่อ,เกลียวเหล็ก,พุกพลาสติก,ดอกสว่านคอนกรีต,กาวทาท่อ จำนวน 9 รายการ | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
1029 | จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ นง 235 ชลบุรี จำนวน 1 งาน | บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด | 0.00 | | | |
1028 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จำกัด | 0.00 | | | |
1027 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
1026 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
1025 | จัดทำพานพุ่ม (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) | จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
1024 | จัดซื้อเสื้อโปโล จำนวน 140 ตัว และเสื้อคอกลม จำนวน 300 ตัว | บริษัท อาร์ตไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน จำกัด | 0.00 | | | |
1019 | จ้างพิมพ์แบบงานลงบนกระดาษไข ขนาด A2 จำนวน 18 แผ่น | บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด | 0.00 | | | |
1018 | ค่าทุนการศึกษาโครงการทุนกลุ่มประเทศอาเซียน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
1017 | ค่าตอบแทน OT 12-21 เม.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
1016 | ค่าตอบแทน พขร. | อัมพน ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
1015 | ค่าตอบแทน พขร.1-15 เม.ย.67 | งานอาคาร | 0.00 | | | |
1014 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
1013 | ค่าผ่านทางพิเศษ 1-15 เม.ย.67 | งานอาคาร | 0.00 | | | |
1012 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | งานอาคาร | 0.00 | | | |
1011 | จ้างเปลี่ยนโช๊คบานประตู ห้องทบทวนการเรียนและจัดกิจกรรม (อาคาร 8) (diamond#1000) จำนวน 1 งาน | นายสิทธิกร กองธรรม | 0.00 | | | |
1010 | ค่าตอบแทน OT เดือน มี.ค.6 | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 0.00 | | | |
1009 | ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะในตลาด KU ทุกวันอังคารที่ 1 กับ 3 เดือน เมษายน 2567 | สั่งจ่ายในนาม จิตรวดี สุทธิชีวะ | 0.00 | | | |
792 | ค่าวัสดุใบปัดน้ำฝน | งานอาคาร | 0.00 | | | |
782 | ค่าตอบแทน OT เดือน ก.พ.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
770 | ค่าตอบแทน OT เดือน ก.พ.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
716 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
695 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | |
580 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่1 | ประวิทย์ ชุมชู | 0.00 | | | |
556 | ค่าภาษีรถยนต์ | บจก.แอลเอ็มจีประกันภัย | 0.00 | | | |
370 | จ้างเหมาซ่อมระบบชุดคลัทช์,ระบบเบรกหน้า-หลังและยางหน้า-หลัง ทะเบียน 2 กก 9391 ชลบุรี (รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 งาน | สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
334 | ค่าตอบแทน พขร.รถตู้ | อัมพล ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
325 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเมนประปาหอพักนิสิต | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
306 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 19 รายการ) งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 17 | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
277 | ค่าตอบแทน OT พ.ย.66 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
217 | ค่าผ่านทางเพิเศษ รถตุ้วิทยาเขจต | งานอาคาร | 0.00 | | | |
216 | ค่าเช่าห้องพัก พ.ย.66 | งานอาคาร | 0.00 | | | |
199 | ซ่อมแซมยานพาหนะ (3กผ-5448) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
198 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถผู้บริหาร วันที่ 21-30 ต.ค.66) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |